茂叶有限公司内部控制研究,以茂业机器有限公司为例进行分析,发现存在以下问题:内部环境不完善;风险意识不够;内部信息交流不流畅;缺乏有效的监督;缺乏管理人才和人才储...
大连万达集团内部控制的启示,内部控制是企业的一项管理系统工程,能够有效确保财务信息的真实可信,提高企业的管理水平,扩大经济效益。本文剖析目前企业内部控制包含的主要问...
天舒电器成本管理应用中的问题及改进措施,以南通天舒电器集团为例,通过查阅文献资料,实地调查等方法,分析中小家电制造企业成本管理的现状,再对比江苏天舒电器集团成本管理...
金地集团的营运能力分析,以金地集团为研究对象,从金地集团的营运能力分析指标入手,详细分析了该集团的总资产周转率、流动资产周转率...
企业所得税会计核算研究,对我国所得税会计的基本概念和各种核算方法进行了详细地介绍,并对资产负债表债务法存在的不足进行了讨论。虽然资产负债表债务法是目前比较完善的方法...
杜邦分析法对O2O平台盈利能力分析以携程网为例,以O2O平台上市企业携程网近3年各项财务报表数据为例,运用杜邦分析法对O2O平台的盈利能力进行综合的分析研究,并对企业当前的经营...
云南白药盈利能力分析与改进研究,以企业的获利能力进行准确客观的分析研究,从而全面分析与评价某一企业未来的发展状况以及经营成果,将企业的投资方的利益增长到最大程度,...
集团出口型外贸公司内部审计研究以江苏国泰华盛公司为例,立足于当下经济发展现状,从梳理内部审计的概念开始, 分析内部审计的意义及职能,并以江苏国泰华盛实业有限公司为例...
银行内部控制文献综述和参考文献,樊行健、肖光红(2014)运用马克思主义认识论,以具体到抽象、从抽象再到具体的思考方式,对内部控制演变过程进行纵向分析,揭示企业内部控制的...
县级农村商业银行内部控制现状及优化研究,中国农村商业银行是由农村信用社合并改制而来,相比以前法人众多、管理层层次较为混乱、经营分散的农村信用社,中国农村商业银行以县...